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外事侨务局预算公开情况说明
2017-05-27 15:05:46  作者:  点击数:  评论共:条

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           2017梅州市梅江区外事侨务局

部门预算公开基本情况说明

 目 录

 

第一部分 梅州市梅江区外事侨务局单位概况

  一、单位职责

    梅江区外事侨务局是主管外事和侨务工作的区人民政府组成部门。主要职责有1、贯彻执行党和国家的外事侨务工作方针、政策和法规;拟定本区相关规定和管理办法,并组织实施。2、负责华侨、港澳同胞捐赠款物的审核、呈批和使用监督工作;负责对引进的侨资项目和已办的侨资企业进行跟踪服务;指导扶持归侨、侨眷企业的发展。3、协同有关部门做好外国人、华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的接待联络工作;执行对外宣传的方针和政策,协助有关新闻单位做好对外宣传工作;负责了解掌握外事工作的动态。配合有关部门通过侨务工作渠道开展统战和对台工作。4、协同有关部门依法保护华侨、归侨、侨眷的合法权益;做好归难侨的扶贫、救济工作。5、负责因公临时出访管理工作;协助办理本区单位派遣团(组)出国、赴港澳地区和邀请外国人来我区从事经贸业务和技术指导的有关事项。6、承办区人民政府和市外事侨务局交办的其他事项。

  二、机构设置

    梅江区外事侨务局内设3个职能部门:人秘股、外事接待股、侨政经济股。

  三、编制现状

人员编制数共8人:机关行政编制7人,其中:局长1名,副局长2名;股长3名,副股长1名。后勤服务人员1名。本年度末实有人数8人。

四、年度部门主要工作任务及目标

(一)进一步服务大局助振兴。紧紧围绕国家“一带一路”的战略部署和市区实施“乡贤回乡投资兴业”工程,充分发挥外事侨务部门的资源和优势,不断加大对外宣传工作,积极开展引资引智工作,通过以侨引侨,以侨引资,以侨引外,助推我区振兴发展。

(二)进一步扩大交流谋合作。继续实施“走出去,请进来”战略,巩固老朋友,结识新朋友,深交好朋友,通过亲情、乡情和商情“三情”并举,不断深化国际交流与合作。一是要继续开创华裔新生代和港澳下一代的联谊工作。要继续创造条件,切实有计划落实“走出去、请进来”工作,进一步推进实质性交往,努力拓宽工作面。要积极协助、引导海外社团和老一代侨领培养和造就适应时代要求、热衷侨界事务、并享有较高威信的侨团新秀,确保侨务资源的可持续发展;二是做好梅港澳青少年交流活动,进一步完善交流合作的机制,努力打造梅港青少年交流合作工作的品牌、基地和项目,增加交流人数,丰富交流内容,拓宽合作领域,创新合作方式,增进两地青少年的友谊,不断增强港澳青少年对祖国的归属感以及国民身份认同感。;三是继续打好“侨牌”,协助做好招商引资项目,力争引进一批好项目、大项目,为振兴梅江牵线搭桥。

(三)进一步加大宣传树试点。要充分利用现代信息网络(侨网)和海内外新闻媒体,以省、市举办经贸洽谈会、世界客商大会为平台,大力宣传梅江区,使梅江区的知名度得到进一步的提升,为发展侨资经济创造条件。

(四)进一步维护侨益抓服务。要牢固树立“侨胞利益无小事”的观念,维护广大侨胞和港澳同胞的正当合法权益。一是实施精准扶贫,加大对贫困归侨侨眷的帮扶力度。建立全区归侨信息管理系统数据库,开展散居归侨扶贫工作,完善散居贫困归侨的低保救济,进一步维护侨界和谐;二是继坚持以侨为本,认真抓好侨务信访维稳工作,做到真心爱侨,切实为侨,依法护侨,着力解决好归侨的实际困难,把归侨侨眷的利益维护好,发展好。

 

第二部分 梅州市梅江区外事侨务局2017 年部门预算情况说明

  、财政拨款收支预算情况的总体说明

    本单位部门预算指标财政拨款2930019.19元,其中:基本支出1900824.19元,项目支出1029195元。

  二、一般公共预算拨款情况说明

    一般公共预算拨款1900824.19元包括:工资福利支出771005元,一般商品和服务支出164400元,对个人和家庭的补助965419元 

三、一般预算基本支出情况说明

    基本支出总计1736424元,包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两项,工资福利支出771005元(基本工资280836元,津补贴436240元,奖金25743元,其他社会保障缴费28185元),对个人和家庭的补助支出965419元(退休费692387元,住房公积金66088元,其他对个人和家庭的补助支出206945元)。

四、政府性基金预算支出情况的说明

无政府性基金预算支出情况

  五、“三公”经费预算情况说明

    全区因公出国(出境)费用500000元,公务接待费400000元,公务用车运行维护费60000元。

  六、收支预算情况的总体说明

    本单位部门预算财政拨款2930019.19元,预算支出2930019.19元。

  七、收入预算情况说明

    本单位部门收入预算财政拨款2930019.19元,其中:基本支出1900824.19元,项目支出1029195元。

  八、支出预算情况说明

    本单位部门支出预算为2930019.19元,其中:基本支出1900824.19元(工资福利支出771005元,商品和服务支出—办公费120000元,交通补贴44400元,对个人和家庭的补助支出965419元),项目支出(商品和服务支出)1029195元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

    机关运行经费支出164400元:综合公用经费120000元和其他交通费用(交通补贴)44400元。

(二)国有资产占有使用情况。

    今年报废一部黄标面包车328000元,新增固定资产4160元。本单位国有资产合计1208276元,其中:1、房屋、建筑物834000元。2、交通运输工具268620元。3、其他105656元。

(三)政府采购信息

本单位严格按照政府采购要求进行采购,本年度新增固定资产4160元。

 

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

 

 

 
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